Zawarłem z Inwestorem niemieckim umowę na wykonanie prac budowlanych położonych na terenie Niemiec. Do ww. usług skorzystałem z usług podwykonawcy z Polski. Podwykonawca ten wystawił mi fakturę z odwrotnym obciążeniem. Ponadto nie jestem zarejestrowany dla potrzeb
VAT na terytorium Niemiec. Moje pytanie brzmi jak mam zaewidencjonować tą fakturę w rejestrze i deklaracji
VAT-7? Czy mam ją wykazać w poz. 34,35 oraz po stronie zakupów? Kto powinien rozliczyć ten podatek w Niemczech?