Witam.
Państwowa Jednostak Budżetowa planuje wysłać swoich pracowników na szkolenie w kraju UE. PJB jest zwolniona statutowo z podatku
VAT i nie jest podatnikiem w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. I tutaj mam problem. Nie jestem pewny z jakim podatkiem powinna zostać wystawiona faktura (w waluicie euro) przez Wykonawcę - 0% czy stawka podatkowa odpowiadająca stawce w kraju wykonawcy szkolenia?
Wydaje mi się, że skoro PJB nie jest podatnikiem
VAT to Wykonawca powinien wystawić fakturę z VATem w wysokości odpowiadającej stawce w kraju Wykonawcy.
A może PJB powinno się zarejestrować jako podatnik
VAT-UE i wtedy Wykonawca wystawi fakturę ze stawką
VAT 0% a PJB rozliczy i zapłaci podatek do Urzędu Skarbowego w Polsce (no i z jaką stawką?)
Czy ktoś się kiedyś z tym spotkał w jednostce budżetowej która nie jest podatnikiem
VAT?